• 泰安市审计局:多措并举强内审 指导监督见实效

      泰安日报社·中华泰山网讯(记者 刘明荟 通讯员 刘培友 刘丰欣)今年以来,泰安市审计局不断加大内部审计工作指导和监督力度,积极探索行之有效的内部审计工作方法,力促内审工作提质增效。

      开展统计调查,摸清工作底数。开展2022年度内部审计统计调查工作,涉及全市1038个内审机构。通过统计调查,摸清各被审计单位(含所属单位)内部审计工作机构和内部审计人员情况,及时与各部门内审机构工作人员沟通衔接,帮助其科学制定内审工作计划,推动内部审计工作提质增效。2022年,共完成内审项目632个,提出审计建议456条,促进建立规章制度56个,完善工作流程123个。

       做好资料备案,规范工作流程。根据《泰安市内部审计资料备案办法》,组织实施全市内部审计资料备案上报工作,各单位将内部审计工作计划、工作总结、审计报告、审计整改情况、审计发现的重大违纪违法问题线索、内部审计统计调查等资料及时进行报送和备案,进一步发挥审计综合力量,促进内部审计工作的规范化建设。

       强化以审代训,提高工作能力。积极搭建服务指导平台,提高内审人员业务能力和工作水平。在市民政局、市城市管理局领导干部经济责任审计和自然资源资产审计项目中,抽调高新区法务审计部内部审计人员10人参与实施,通过现场指导,强化以审代训,边审边训,加强业务交流,实现经验共享、互学互鉴,推进国家审计和内部审计优势互补,协同发展。

       开展示范活动,推进规范化建设。积极组织开展争创全省“内部审计工作规范化建设示范单位”活动,严格按照上级考评指标体系和创建指南规定要求,组织依法属于全市审计机关监督对象的单位(含所属单位)积极参与申报,进一步理顺内部审计领导体制和组织机制,拓宽监督深度和广度。

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